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发票先入账,这个月抵扣,平时进项发票都是借进项税额,这个月要抵扣税额抵扣联是要怎么做分录?

84784960| 提问时间:2022 03/23 11:10
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速问速答
黎老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
同学你好,发票抵扣联和进项发票的一样的,会计分录是相同的,只是附件不一样而已。
2022 03/23 11:12
84784960
2022 03/23 11:13
我这个是要做进项转出吗
黎老师
2022 03/23 11:15
同学你好,进项发票有发票联和抵扣联2张,没有发票联就用抵扣联入账,你是什么原因要做进项转出。
84784960
2022 03/23 11:16
我的意思是,我的发票联已经入帐了、只是发票没有抵扣,然后这个月发票拿来抵扣,不需要做进项转出分录吗?
黎老师
2022 03/23 11:41
同学你好, 1、发票联入账时已经做了借:应交税费-进项税的会计分录,把抵扣联认证抵扣完和发票联放一起。 2、发票联入账时没有记借:应交税费-进项税的会计分录 ,那就根据抵扣联计入这个会计科目就行了。 3、发票认证后发现发票有问题已经作废了,申报作废发票后才做进项转出分录。
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