问题已解决
比如我们给供应商开了银行承兑汇票 开的时候要做账务处理不? 然后到期了的没支付的账务处理 和到期了支付的账务处理 然后我们收到客户开给我们的商票 收到和到期的账务处理 这块我不是很明白 希望老师能帮忙解答一下 谢谢啦
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速问速答你开出要做账的,借:应付账款,贷:应付票据
银行承兑,到期账上没有钱,银行也会兑付的,有钱就是,借:应付票据,贷:银行存款,没钱就是,借:应付票据,贷:短期借款
2022 03/23 11:48
84784964
2022 03/23 11:55
我看前期她们到期的处理凭证是写的借应付票据 代其他货币资金
摘要写的是清理到期银行承兑
我以前没有做过这块的业务 还不了解怎么处理
然后2月我们有几个到期的银行承兑汇票 我也可以直接按这个来吗
辜老师
2022 03/23 12:21
其他货币资金是因为你当时开出承兑的时候,存了票据保证金的
84784964
2022 03/23 15:03
那到期前期会计的处理都是这样操作 是不是供应商那边就已经承兑支付了?
辜老师
2022 03/23 15:11
你开出票据的时候,银行会让你存保证金,借:其他货币资金,贷:银行存款
票据到期支付的时候,借:应付票据,贷:其他货币资金
84784964
2022 03/23 16:25
那付的时候可以是直接用这个保证金付吗
我看银行没有出账出去 只有到期了有个利息
辜老师
2022 03/23 16:38
是的,优先用保证金资金支付的
84784964
2022 03/23 16:44
那甲方给我开的商票呢 我看还有保理公司开的利息发票冲应收账款 这个怎么理解呢
辜老师
2022 03/23 16:46
你收到商票,借:应收票据,贷:应收账款
84784964
2022 03/23 16:52
有些利息那个为啥为冲甲方的应收款呢?是不是我们提前贴现 产生的利息?
84784964
2022 03/23 16:53
然后应收票据票面100万 我们实际要扣除利息才是我们实际收到的款?、
辜老师
2022 03/23 16:55
这个保理公司的收费,要确认财务费用的
84784964
2022 03/23 17:00
我看全是冲的甲方应收款~
辜老师
2022 03/23 17:00
甲方的应收账款是要全冲的啊,借:应收票据,财务费用 贷:应收账款
84784964
2022 03/23 17:05
之前是做到每个项目成本里 间接费用 资金利息
这种也可以哈
辜老师
2022 03/23 17:08
可以的,可以这样确认的
84784964
2022 03/23 17:09
那甲方给我们的商票 我们是不是也可以转给供应商?
辜老师
2022 03/23 17:11
可以的,只要供应商愿意接收
84784964
2022 03/23 17:11
结转成本,怎么算
84784964
2022 03/23 17:13
上面这个,追问错问题了,无需理会~
辜老师
2022 03/23 17:13
工程项目都是按完工进度结转成本的
84784964
2022 03/23 17:15
另外就是那种甲方拿房产抵工程款 然后我们又转给供应商这种 但是我们没有过户 甲方直接跟供应商签合同 我们这种账务怎么处理啊
辜老师
2022 03/23 17:17
你这种应收账款和应付账款对抵就可以