问题已解决
请耿老师回答,直接借未分配利润,贷应付账款预估款吗
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速问速答您好,是可以这样操作的,做红字
2022 03/23 14:06
84784989
2022 03/23 14:07
然后再做一笔新的蓝字分录吗
耿老师
2022 03/23 14:07
你好,不用了,红字直接调整差额就可以
84784989
2022 03/23 14:08
假如以前预估是50万,但实际取得发票60万,要怎么调整差额呢
耿老师
2022 03/23 14:12
您好,这样的话只能按50万,她差额记录这一期的成本
84784989
2022 03/23 14:35
红字分录,借:未分配利润50万,贷:应付账款——预估款50万元,再蓝色,工程施工劳务成本60万,贷应付账款某某单位60万元,
耿老师
2022 03/23 14:37
你好,不是,是调整那十万的差额
84784989
2022 03/23 14:53
那正确分录该怎么做呢,老师
耿老师
2022 03/23 15:16
红字分录,借:未分配利润50万,贷:应付账款——预估款50万元,再蓝色工程施工劳务成本10万以前年度损益调整50,贷应付账款某某单位60万元,
84784989
2022 03/23 16:04
没有以前年度损益科目怎么办,老师
耿老师
2022 03/23 16:16
你好,
借:未分配利润50万,贷:应付账款——预估款50万元,再蓝色工程施工劳务成本10万 未分配利润50,贷应付账款某某单位60万元,