问题已解决

老师,企业,21年7月产生业务,到现在没有建帐。现在需要财务软件建帐。前面都没有合规的发票,都是内部单据。那么我需要怎么处理?建帐期初数据怎么录入,这几个月的单据我都录在建帐的这个月吗

84785025| 提问时间:2022 03/23 15:00
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洋洋老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
前面的内部单据可以录在当月,期初数为0
2022 03/23 15:03
84785025
2022 03/23 18:51
录在当月的话,到时候出来的报表数就是截止现在所有月份的总和了吗?那我看到税务申报系统里面提交的两个季度的财务报表,估计是老板自己预估的,那我该怎么去调平这个报表了?
洋洋老师
2022 03/24 10:29
所有的都录在当月,利润表就是所有的月份总和,资产负债表就是到期末的数据。这前的报表有问题的话可以去更正申报
84785025
2022 03/24 10:48
老师,您看可以这样吗?截止21年12月31日前的账补在一起结账出报表,然后2022年的又继续补,这两种方式哪种好处理一些
洋洋老师
2022 03/24 12:49
截止21年12月31日前的账补在一起结账出报表这样好一些吧,至少2022年是清楚的 ,当然前提是2022年的账不能做在2021年
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