问题已解决
老师我这一台设备买入是27万,去年4月份买入,5月份计提折旧,计提折旧总额21375,今年3月份卖出,卖了19万,中间差的58625怎么做账务处理
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速问速答你好
借:固定资产清理27万—21375 , 累计折旧 21375 , 贷:固定资产27万
借:银行存款等科目 19万 ,贷:固定资产清理 , 应交税费—应交增值税
借:资产处置损益 , 贷:固定资产清理 (上面两个分录的固定资产清理科目的差额)
2022 03/23 16:51
84784953
2022 03/23 16:52
谢谢老师
邹老师
2022 03/23 16:52
不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望你对我的回复及时予以评价,谢谢。