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老师,我是这样的,之前付了预付款100万,收到100万发票,我是先暂估入账原价270万固定资产,后又红字冲回,折旧按原价计提,然后每个季度收到分期付款的发票,再入账固定资产,这样是否可以?

84785034| 提问时间:2022 03/23 21:26
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小林老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
您好,是可以的,没问题
2022 03/23 21:27
84785034
2022 03/23 21:29
就是说还没有付款的那些发票还没取得,但我早已经按原价计提折旧了,这个企业所得税汇算清缴还需要纳税调增吗?
小林老师
2022 03/23 21:30
您好,按道理是汇算清缴前没发票部分需要纳税调增
84785034
2022 03/23 21:32
可是公司筹建期间,都是亏损状态,不好调增吧?
小林老师
2022 03/23 22:05
您好,筹建期那您计提折旧就计入长期待摊费用
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