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老师,业务往来的预收预付款项都要等到下个月才能结算,如果预收、预付款是多了分录要怎么做?

84784971| 提问时间:2022 03/24 14:56
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冉老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师,上市公司全盘账务核算及分析
你好,学员,直接计入预付预收科目的
2022 03/24 14:56
84784971
2022 03/24 14:59
那如果客户转入预收款的情况,是不是上月份的分录要先做平呢
冉老师
2022 03/24 15:00
是的,学员,这个要做平的
84784971
2022 03/24 15:05
例 确认应收账款是2万.而上个月才预收1万.这个月来款是3万元。分录借 预收款项1万 应收账款1万 银行卡1万。贷主营业务收入2万 预收款1万
84784971
2022 03/24 15:05
老师 这样对吗?
冉老师
2022 03/24 15:16
你好,学员,这个没问题的,学员
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