问题已解决

老师好,我想问一下公司内账月末关于外账应交增值税的的处理分录怎么做

84784996| 提问时间:2022 03/24 21:47
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邹老师
金牌答疑老师
职称:注册税务师+中级会计师
你好,内账不需要针对外账应交增值税做账务处理 等到实际缴纳的时候,才做相应分录 
2022 03/24 21:48
84784996
2022 03/24 21:50
实际缴纳时,直接借记税金及附加,贷银行存款是吗,这样增值税反应的就不是当期的费用了,这样可以吗
邹老师
2022 03/24 21:58
你好,实际缴纳时直接,借:税金及附加,贷:银行存款 内账是计算在实际缴纳的月份啊,本来就是收付实现制啊 
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