问题已解决
老师,公司1号收到货物,2号用票据支付部分货款,对方于21号开具全部的发票后,公司于24号用银行账号支付了剩余尾款,请问账务处理应该怎么做呢。需要严格按照业务发生的日期来处理吗?
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速问速答对,当然是按照业务日期来处理的
2022 03/24 22:43
84784962
2022 03/24 22:43
账务处理是怎么样的
84784962
2022 03/24 22:43
麻烦帮我按照业务日期来写一下
小锁老师
2022 03/24 22:44
借 原材料 贷 应付票据 然后 借 应付票据 贷 银行存款
84784962
2022 03/24 22:45
我是说全部业务的账务处理
小锁老师
2022 03/24 22:45
这个不就是全部业务?
84784962
2022 03/24 22:46
货物在1号就收到了,不是做暂估入库处理吗?
小锁老师
2022 03/24 22:47
这个没事,时间相差几天没事
84784962
2022 03/24 22:47
对方开票不需要做账务处理?
小锁老师
2022 03/24 22:48
开票和取得货款中间相差多久
84784962
2022 03/24 22:48
所有的日期我都写在提问中了
小锁老师
2022 03/24 22:49
噢,你这样日期,相差两天没事,直接在收到发票的时候做账
84784962
2022 03/24 22:50
那如果我收到货物的时候做暂估 收到发票的时候冲暂估 重新入 把两笔付款都做到后面呢 都是同一个月内的业务
小锁老师
2022 03/24 22:51
暂估说的是不在一个月才这样的
84784962
2022 03/24 22:52
借库存商品 贷应付账款-暂估 收到发票红冲 按发票入账挂应付账款 然后借应付账款 贷银行存款 贷应付票据 这样可以吗
小锁老师
2022 03/24 22:53
不在一个月的时间是可以的
84784962
2022 03/24 22:54
在一个月的时间就不可以吗
小锁老师
2022 03/24 22:55
在一个月的时间不用暂估
84784962
2022 03/24 22:55
老师你是不是搞反了 应该是在一个月的时候是可以的吧
小锁老师
2022 03/24 22:56
是在同一个月的时候,不用做暂估,是这个意思的