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老师好,请问一下公司的代工收入,例,5月出货当月(未开票)到12月还是没开票,但报了增值税,跨年1月开票,这三个时候的凭证怎么做好"没改账。就是不知这分录怎么做好 我前面说的,在5月确认收入,但他们12月才报的增值税。这怎么办?应该是5月当期就要报税才对吧" 但他们实际是12月才报的税

84785027| 提问时间:2022 03/25 11:31
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meizi老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
你好;     是的。  说明你们延迟报税的了 。 你要去改申报表才行的 ; 改5月申报表 和12月的   
2022 03/25 11:33
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