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老师,我们公司开业前期买了一批固定资产、低耗品,后期因为某些原因,少付5万块钱,由于供应商是按照付款进度开票的,前任会计把这批固定资产、低耗品按照合同价格入账的,等于现在供应商应付挂了5万元不用支付,怎么处理呢。我们也签了补充协议。前期的固定资产都已经开始了折旧。那现在怎么处理这5万的应付款呢。

84785010| 提问时间:2022 03/25 11:43
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黎老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
同学你好,少付的5万冲减固定资产原账面,然后冲减之前多入的折旧。当期冲减就可以了。
2022 03/25 11:45
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