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老师,应交税费科目余额过多,跟实际的不符,有什么风险吗

84785045| 提问时间:2022 03/25 11:51
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meizi老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
你好; 你是一般纳税人是不是 没有结转;导致 明细可能与实际 不符合 ; 你先去结转下看看 在判断怎么处理
2022 03/25 11:52
84785045
2022 03/25 12:13
一般纳税人,每月有进项加计10%扣除,但是没有账面体现
meizi老师
2022 03/25 12:27
 你好 ;     你要体现处理爱 。  你这个10%是现代服务公司 这个加计扣除是吗   
84785045
2022 03/25 14:29
商务服务类
meizi老师
2022 03/25 14:35
 你好; 那就是现代服务的; 现在做 :   比如1、按规定当期计提加计抵减额时: 借:应交税费-增值税加计抵减额   借:主营业务成本/管理费用等 (红字) 如果当期应纳税额等于零,只需计提即可,当期可抵减加计抵减额全部结转下期抵减。 2、实际抵减应纳税额时: 抵减前的应纳税额大于零,且大于当期可抵减加计抵减额的,当期可抵减加计抵减额全额从抵减前的应纳税额中抵减。 借:应交税费-未交增值税   贷:应交税费-增值税加计抵减额     银行存款 抵减前的应纳税额大于零,且小于或等于当期可抵减加计抵减额的,以当期可抵减加计抵减额抵减应纳税额至零。未抵减完的当期可抵减加计抵减额,结转下期继续抵减。 借:应交税费-未交增值税   贷:应交税费-增值税加计抵减额
84785045
2022 03/25 14:47
老师,现在账上应该怎么提现呢
84785045
2022 03/25 14:53
老师,现在应该怎么平账呢
meizi老师
2022 03/25 15:01
 你好 去把你红冲 分录原来怎么做的; 去红冲了。按我上面发的做分录   
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