问题已解决

去年12月的教育费附加计提错了,申报没有问题。但这影响了去年的所得税。目前还没有进行汇算清缴。现在要怎么处理 第一笔是红字冲销嘛?借,以前年度损益调整~税金及附加 贷,应交税费~税金及附加 第二笔 借,应交税费~所得税 贷,以前年度损益调整~所得税 第二笔调整的是调整后的所得税吗? 第三笔是调整的所得税,还是去年多计提的额税金对吧。

84785027| 提问时间:2022 03/25 16:01
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meizi老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
你好;  第一笔是红字冲销嘛?借,以前年度损益调整~税金及附加 贷,应交税费~税金及附加 对的。 金额做负数金额 ;     后面的先不做; 你应该是21年年报还没有报吧 。等着你汇算后看是否影响所得税; 在考虑分录   
2022 03/25 16:06
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