问题已解决
@思羽老师 建筑公司里收了一部分工程款,给对方开了票,怎么做账?
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速问速答你好; 这个你用新的准则没有 ? 还是用的老准则 我看下分录
2022 03/25 17:14
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2022 03/25 17:15
这个。月末还被软件结转了
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2022 03/25 17:18
这个,发错了
meizi老师
2022 03/25 17:29
你这个就是新准则的 ; 按附件的资料做账
84784985
2022 03/25 17:33
我现在是做的最后一张图,
又做了笔,借:应收
贷!:银行
这样正确吗?哪一步少了,
我都没做收入,月末还被结转了。
meizi老师
2022 03/25 17:47
你好; 对的 。 你 收到款了 。就做借银行存款贷应收账款。 只是按我写的做要严谨一些 ; 你可以参考
84784985
2022 03/25 17:51
那月末我没做收入,软件结转我的对吗?
84784985
2022 03/25 17:51
我跟软件师傅说,他说你都开票了,还不做收入?
meizi老师
2022 03/25 18:02
你好; 开票了 也得按完工进度来结转成本和收入的; 你看我做的分录 是不是按比例来处理的 ; 你开票 只是因为收款部分开票出去 有纳税义务了
84784985
2022 03/26 09:14
等到款全部收到了,在一起确认收入好不好。还有尾款没有收到
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2022 03/26 09:15
有的成本票还没开出来
meizi老师
2022 03/26 11:37
不能,这样怕会影响收入和成本的确定,影响延迟报税
84784985
2022 03/26 17:02
成本没有拿到结转成本怎么办?