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6月2日,出纳预支员工500元差旅费,6月8日,员工回来报销实际差旅费300元,并交还200元。6月2日的分录:借:其他应收款 500 贷:库存现金 500,6月8日的分录为:借:差旅费 300 贷:其他应收款300 借:库存现金 200 贷:其他应收款200. 以上会计分录正确吗?

84784991| 提问时间:2022 03/25 21:45
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蒋飞老师
金牌答疑老师
职称:注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
你好!是的,你的理解很对
2022 03/25 21:46
84784991
2022 03/25 21:50
那作为出纳,6月2日,根据领导审批的借款单,支付500元,则现金日记账上登记:库存现金 (贷)500,等6月8日,员工回来报销,作为出纳怎么登记现金日记账的内容呢?
蒋飞老师
2022 03/25 22:01
你好!借:库存现金 200(退回200)
84784991
2022 03/25 22:10
那这样,日记账上,库存现金少了300元,日记账上怎么体现这300元用去哪里了?
蒋飞老师
2022 03/26 05:52
做上面两笔登记后付500-收200=支付300 结出余额就是300(少了300) 和结果能对上的
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