问题已解决

老师,外账,准备注销公司了,账上预收账款挂了8万的余额,应付职工薪酬余额是借方2万,其他应付款余额是9万,我应该怎么去冲平这些科目?

84785003| 提问时间:2022 03/26 08:52
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冉老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师,上市公司全盘账务核算及分析
你好,学员,转到营业外收支里面的
2022 03/26 08:53
84785003
2022 03/26 09:01
怎么做分录?
冉老师
2022 03/26 09:06
借预收账款8 贷营业外收入8
冉老师
2022 03/26 09:06
借营业外支出 贷应付职工薪酬
冉老师
2022 03/26 09:06
借其他应付款 贷营业外收入
84785003
2022 03/26 09:07
会有税务问题吗?
冉老师
2022 03/26 09:09
这个没有的,很正常的的
84785003
2022 03/26 09:10
要附哪些原始凭证吗?
冉老师
2022 03/26 09:11
就是核销表格就可以的
84785003
2022 03/26 10:28
转入主营业务收入好还是营业外收入好?
冉老师
2022 03/26 10:31
记入营业外收入比较好, 主营业务收入的话,要缴纳增值税
84785003
2022 03/26 10:33
小规模不用缴纳增值税呀
冉老师
2022 03/26 10:37
要的,一般纳税人,小规模纳税人都是要缴纳增值税的
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