问题已解决
二月有一笔款项走职工薪酬了,三月发现不该走职工薪酬,应该走其他应付款 2月份已经做账的科目:借:管理费用90 贷:应付职工薪酬90 借:应付职工薪酬90 贷:银行存款90 3月调整科目: 借:应付职工薪酬-90 贷:其他应付款-90 借:其他应付款-90 贷:应付职工薪酬-90 这样调整应付职工薪酬科目对吗?
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速问速答同学您好,您这一进一出,不就相当于没有调整
2022 03/26 12:08
84785024
2022 03/26 20:24
二月有一笔款项走职工薪酬了,三月发现不该走职工薪酬,应该走其他应付款 2月份已经做账的科目:借:管理费用90 贷:应付职工薪酬90 借:应付职工薪酬90 贷:银行存款90
老师你说我要在三月份把上述应付职工薪酬换成其他应付款,该怎么做科目?
文老师
2022 03/26 20:44
明白您的意思了,是借贷方都不应该用应付职工薪酬,所有要同时做,可以的