问题已解决
请问21年计提工资和年终奖10万是在 22年3月支付的 请问企业所得税汇算清缴应付职工薪酬工资这块这个10万是可以计入费用不用纳税调增吧?
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速问速答您好
企业所得税汇算清缴应付职工薪酬工资这块这个10万是可以计入费用不用纳税调增 是的
2022 03/26 19:46
84785042
2022 03/26 19:54
那汇算清缴职工教育经费和福利费是按照应付职工薪酬哪方扣除比例呢?
bamboo老师
2022 03/26 19:58
汇算清缴职工教育经费和福利费是按照应付职工薪酬贷方发生额扣除比例