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发生业务招待费120万元,当年实现销售收入1亿元,实现税前利润总额1000万元,适用企业所得税税率25%。计算当年企业所得税的应纳税额?

84784978| 提问时间:2022 03/27 00:13
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曹老师在线
金牌答疑老师
职称:中级会计师
同学:您好。 业务招待费可以税前扣除:1、120*60%=72    2、收入10000*0.005=50.可以扣除50,调增120-50=70 应纳税所得额=1000+70=1070 应缴纳所得税=1070*25%=267.5
2022 03/27 00:17
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