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老师,公司做内账,做了销项税,没做进项税,外账交的增值税,在内账里应怎么做分录。

84784981| 提问时间:2022 03/27 08:41
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小菲老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,税务师
同学,你好 内账不做销项税的,这部分入成本或者费用
2022 03/27 08:42
84784981
2022 03/27 08:53
那我把外账交的增值税,直接借:管理费用-税金  贷:银行存款,或者借:主营业务成本 贷:银行存款,我们是制造业
84784981
2022 03/27 08:56
开销售发票,我是借:应收账款 贷:主营业务收入  货:应交税金  -销项税
84784981
2022 03/27 09:01
我们公司帮别的公司开票,别人给我公司税金钱,收到这个税金应怎么入账。
小菲老师
2022 03/27 09:07
同学,你好 内账的话,收的税金做到收入
84784981
2022 03/27 09:22
做到其他业务收入吗
小菲老师
2022 03/27 09:25
同学,你好 嗯嗯,是的
84784981
2022 03/27 09:28
你说的不做销项是,如开销售票  金额99009.9元,增值税990.1 ,价税合计10万,借:应收账款10万 货:主营业务收入10万 把增值税也做到收入里面去,是这个意思吗?
小菲老师
2022 03/27 09:31
同学,你好 嗯嗯,是的
84784981
2022 03/27 09:32
我把外账交的增值税,借:管理费用-税金 可以不,我们是制造业,是生产成本,我之前把帮别人开票收到的税金也管理费用-税金的贷方了, 老师,还有我们找供应商多开票,我们付税金给供应商,这个怎么做账
小菲老师
2022 03/27 10:08
同学,你好 可以的 付出去的税金,计入成本
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