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1.老师,我们单位3月份给对方打预付款400万,但只收到200万的进项发票,该怎么做分录?当月没有开销售发票,收到的进项发票都能勾选抵扣吗?

84785022| 提问时间:2022 03/27 14:02
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玲老师
金牌答疑老师
职称:会计师
你好  借预付 400 贷银行 借 成本费用等类科目 待认证进项 贷 预付 200  没有销项不用认证  抵时再认证就行 
2022 03/27 14:06
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