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1月份认证的专票(住宿费),员工用于报销,3月份报销费用才下来这个应该怎么做?票是1月份认证的,已经入账了,记账联业务拿去报销了,3月份报销费下来,应该怎么做?

84784951| 提问时间:2017 04/06 16:35
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袁老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
借:管理费用,应交税费贷:其他应付款;借:其他应付款贷:现金
2017 04/06 18:31
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