问题已解决

老师好,我们是自收自支事业单位,效益不太好,有员工调到其他的事业单位,我们单位社保单位部分有欠款,单位交不上,那个调出人员要自己一次性把单位部分补交,单位分期把钱付给他,账务我怎么处理

84784990| 提问时间:2022 03/28 11:57
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蒋飞老师
金牌答疑老师
职称:注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
你好! 交纳时做分录: 借业务活动费用 贷其他应付款…员工
2022 03/28 12:06
蒋飞老师
2022 03/28 12:07
单位分期把钱付给员工 借其他应付款 贷银行存款
84784990
2022 03/28 12:25
老师,分期给钱的时候这个钱是出自零余额账户,不是基本户银行存款,是不是就应该是借其他应付款,贷财政拨款收入
84784990
2022 03/28 12:25
这么处理账务不会影响我年底决算么
蒋飞老师
2022 03/28 12:29
对的,借其他应付款,贷财政拨款收入 不影响年底决算的
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