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老师小规模纳税人21年12月开具的一张普票没有在12月记账,22年3月才发现并收到款项,请问怎么进行账务处理

84785046| 提问时间:2022 03/28 12:00
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meizi老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
你好;    具体是什么业务的; 我好判断下科目。 你的意思是要在22年3月补做这笔业务是吗   
2022 03/28 12:01
84785046
2022 03/28 13:39
老师是快递服务费
84785046
2022 03/28 13:40
想咨询老师怎么处理更好
meizi老师
2022 03/28 13:46
你好;    借银行存款 贷  利润分配-未分配利润 ; 应交税费-应交增值税。  记得去修改12月的 增值税申报表和报表  以及 附加税 和印花税以及企业所得税和报表哈    
84785046
2022 03/28 13:53
老师没看明白你说的
84785046
2022 03/28 13:53
为什么借银行存款呢
84785046
2022 03/28 13:54
我这是费用发票啊
84785046
2022 03/28 13:54
学堂答疑越来越lou了
meizi老师
2022 03/28 14:01
 意思是 ;   你自己看你上面的描述 ;你说的小规模开出去了发票 是不是收入 ; 而你22年3月收到款   ;所以这笔是收入; 你 因为夸跨年了。 收入是  不能直接走主营业务收入 科目处理 。 要走 利润分配  或者以前年度损益调整科目处理分录的。   我的理解 应该是没有错误的; 除非你描述的不对;     不是学堂  LOW;   是 你自己看看你的描述  是不是  就是说的开具的发票     说明答疑老师看 是 说的 收入情况  。    明白了吗  
84785046
2022 03/28 14:02
老师给您道歉啊
84785046
2022 03/28 14:02
我理解成费用了
meizi老师
2022 03/28 14:03
你可以描述下 你大概是什么业务; 我好具体回复;      因为你描述的不清楚  我们答疑老师可能会针对你    说的问题回复 ;     如果是你支付出去的费用 那就是不一样的账务处理了。     
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