问题已解决
老师小规模纳税人21年12月开具的一张普票没有在12月记账,22年3月才发现并收到款项,请问怎么进行账务处理
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答你好; 具体是什么业务的; 我好判断下科目。 你的意思是要在22年3月补做这笔业务是吗
2022 03/28 12:01
84785046
2022 03/28 13:39
老师是快递服务费
84785046
2022 03/28 13:40
想咨询老师怎么处理更好
meizi老师
2022 03/28 13:46
你好; 借银行存款 贷 利润分配-未分配利润 ; 应交税费-应交增值税。 记得去修改12月的 增值税申报表和报表 以及 附加税 和印花税以及企业所得税和报表哈
84785046
2022 03/28 13:53
老师没看明白你说的
84785046
2022 03/28 13:53
为什么借银行存款呢
84785046
2022 03/28 13:54
我这是费用发票啊
84785046
2022 03/28 13:54
学堂答疑越来越lou了
meizi老师
2022 03/28 14:01
意思是 ; 你自己看你上面的描述 ;你说的小规模开出去了发票 是不是收入 ; 而你22年3月收到款 ;所以这笔是收入; 你 因为夸跨年了。 收入是 不能直接走主营业务收入 科目处理 。 要走 利润分配 或者以前年度损益调整科目处理分录的。 我的理解 应该是没有错误的; 除非你描述的不对; 不是学堂 LOW; 是 你自己看看你的描述 是不是 就是说的开具的发票 说明答疑老师看 是 说的 收入情况 。 明白了吗
84785046
2022 03/28 14:02
老师给您道歉啊
84785046
2022 03/28 14:02
我理解成费用了
meizi老师
2022 03/28 14:03
你可以描述下 你大概是什么业务; 我好具体回复; 因为你描述的不清楚 我们答疑老师可能会针对你 说的问题回复 ; 如果是你支付出去的费用 那就是不一样的账务处理了。