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老师,我当月认证进项税额,月末要做一笔分录 借 应交增值税 进项税额 贷 应交税费 待认证进项税额吗?

84784975| 提问时间:2022 03/28 15:18
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宋生老师
金牌答疑老师
职称:注册税务师/中级会计师
你好!这个就要看你拿到发票的时候怎么做的了。
2022 03/28 15:19
84784975
2022 03/28 15:20
老师,我拿到发票的是,借 原材料 应交税费 待认证进项税额 待 银行存款
宋生老师
2022 03/28 15:23
您好!这样的话,你上面的分录是对的
84784975
2022 03/28 15:24
老师,是不是拿到发票的时候,不能直接 借 原材料 应交税费 进项税额 我有点糊涂了?一直说是这样做的,什么情况下能这样做,什么情况下是要 借 应交税费 待认证进项税额
宋生老师
2022 03/28 15:26
你好!是的。你没有认证的时候,就不用先入进项
84784975
2022 03/28 15:26
那为什么上课的时候,都是说借 原材料 应交税费 进项税额
宋生老师
2022 03/28 15:27
您好!书上也是这样的了。因为默认当期就抵扣
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