问题已解决

完整写一下这道题计算过程

84785006| 提问时间:2022 03/28 18:23
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暖暖老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
业务1可以抵扣进项税额100000*13%=13000
2022 03/28 19:02
84785006
2022 03/28 19:02
老师可以写全一点过程么
暖暖老师
2022 03/28 19:02
业务2可以抵扣进项税额是0
暖暖老师
2022 03/28 19:03
业务3销项税计算是2340/1.13*0.13=269.20
暖暖老师
2022 03/28 19:03
业务4销项税额的计算是12*0.09*10000=10800
84785006
2022 03/28 19:03
老师总过程怎么写呀
暖暖老师
2022 03/28 19:04
业务5应交增值税销项税100000/1.13*0.13=11504.42
暖暖老师
2022 03/28 19:04
应交增值税的计算是 269.20+10800+11504.42-13000=9573.62
84785006
2022 03/28 19:06
老师这道题是什么思路?用进项税减销项税么?
暖暖老师
2022 03/28 19:07
错了,是销项税额减去进项税额是
84785006
2022 03/28 19:08
老师业务2怎么不用计算呢
暖暖老师
2022 03/28 19:08
业务2作为福利费进项不可以抵扣
84785006
2022 03/28 19:09
老师这道题是只计算销项税和可抵扣进项税么?
84785006
2022 03/28 19:10
业务3和5是看作视同销售么
暖暖老师
2022 03/28 19:10
是的就是这样计算的
84785006
2022 03/28 19:12
老师5为啥看作销售啊
84785006
2022 03/28 19:12
用的什么定义
暖暖老师
2022 03/28 19:15
使用过现在卖就是销售费用
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