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月底这里应该怎么处理结转啊

84784957| 提问时间:2022 03/29 10:23
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耿老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
你好!借应交税费应交增值税 销项 贷应交税费应交进项 应交税费未交增值税 就可以
2022 03/29 10:25
84784957
2022 03/29 10:26
那附加税也需要结转吗
耿老师
2022 03/29 10:27
你好!附加税是计提,然后税金及附加科目结转到本年利润
84784957
2022 03/29 10:29
计提附加税该怎么计算写分录啊
84784957
2022 03/29 10:54
可以这样写对吗,最后月底税金及附加统一结转到本年利润
耿老师
2022 03/29 11:07
你好!是的,是这样处理的
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