问题已解决

请教一个问题,我们是**在资质公司(安富公司)下做工程,工程款先打到资质公司,资质公司扣除有关的管理费和税金后再转给我们,这期间需要开发票,预交税款。这样的情况,会计分录应该怎么做?

84785042| 提问时间:2022 03/29 11:17
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陈诗晗老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,高级会计师
那首先**的账务处理,就相当于你从那个福安富公司去接了一个工程做。那么首先,你要给他开票,你给他开票的金额,就是你最后要收到钱的金额,开票的时候你就作为你的工程收入。
2022 03/29 12:32
84785042
2022 03/29 12:42
整个过程,就是甲方钱打到了资质公司,资质公司扣除了有关税费以后再打给我们,资质公司开票以前,我们要先交预缴的税金最后再冲抵他扣除了的款项,请问我们内账的会计分录应该怎么做?
陈诗晗老师
2022 03/29 13:22
预交纳 借其他应收款 贷银行存款 开票 借应收账款 贷主营业务收入等 收票 借银行存款 贷应收账款 其他应收款
84785042
2022 03/29 13:23
预交的税金入其他应收款?
陈诗晗老师
2022 03/29 13:29
对的, 预交纳不是你公司名义缴纳 是纸质档名义缴纳,你只能作为往来款项处理
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