问题已解决

请问用预收款付维修费,怎么做账呢?收到预收款时:借银行存款1000 贷预收账款1000。确认收入时:借预收800 贷主营收入 应交税费。还有一部分维修费怎么做账呢?借:预收账款200 贷:管理费用?费用在贷方不对吧?应该怎么做这笔呢?

84784955| 提问时间:2022 03/29 15:25
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meizi老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
你好 ;这个维修费描述下业务 ;好判断下 ; 说下这个  维修费期间等    
2022 03/29 15:26
84784955
2022 03/29 15:28
首饰维修从顾客定金中收的。
meizi老师
2022 03/29 15:37
 你好 ;    维修费这部分 是不是后面要退款给  客户的?    维修费是多给了吗 ? 还是说以后还可以维修的 ?   
84784955
2022 03/29 15:40
客户没有多给我们,我们就是一次性收费,不退的。计入其他业务收入?或者营业外收入?并不是经常发生的,平时我们不维修首饰的,只是销售而已。
meizi老师
2022 03/29 15:46
 你好 ;     计入其他业务收入去    
84784955
2022 03/29 15:49
营业外不行,是吗?因为这科目与日常经营活动无关?
meizi老师
2022 03/29 15:56
 你好; 是的。 这个是收入了。 计入其他业务收入   
84784955
2022 03/29 15:56
那相对应要交增值税?
meizi老师
2022 03/29 16:06
 按照13%报的;  你维修费是按13%   
84784955
2022 03/29 16:08
我们小规模平时1%,这个13%?
meizi老师
2022 03/29 16:13
 你好;     小规模的话都是按1%  。 4.1号开始你们 按免税开   
84784955
2022 03/29 16:13
好的,谢谢
meizi老师
2022 03/29 16:18
 不客气的。 帮到你就好    满意请给予评价    
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