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老师我是建安企业。开票和甲方结算时。分录是:借:应收账款 100万 贷:主营业务收入917431.19 贷:应交增值税82568.81 收到工程款时分录 借:银行存款100万 贷:应收账款100万 确认合同收入分录: 借:主营业务成本844036.69 借:合同毛利73394.5 贷:主营业务收入917431.19 确认工程收入时分录 借:应收账款100万 贷:工程结算收入100万 合同完工时分录 借:工程结算收入100万 贷:工程施工92万 贷:合同毛利8万。 我上面这么做的分录对不对?一整套流程分录是不是要这样做。那个主营业务收入做了两次,我感觉不对。还是那个工程结算成本要怎么转?求教

84784961| 提问时间:2022 03/29 17:22
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陈诗晗老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,高级会计师
不对, 借:应收账款 100万 贷:工程结算917431.19 贷:应交增值税82568.81 收到工程款时分录 借:银行存款100万 贷:应收账款100万 确认合同收入分录: 借:主营业务成本844036.69 借:合同毛利73394.5 贷:主营业务收入917431.19 合同完工时分录 借:工程结算收入100万 贷:工程施工92万 贷:合同毛利8万。
2022 03/29 19:45
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