问题已解决
老师,建筑公司,比如说**方用我们公司的名义中了一个工程项目为100万,15%全包,我们收取15%的**费,进项成本票我们自己找。那么我想问一下,如果做内帐,我们收取**费的时候怎么做帐?当我们找到成本票的时候又怎么做帐?我们开票给业主的时候,又怎么做帐?这一整套下来的帐务处理是怎么样的?是内帐处理,请老师详细说一下,谢谢。
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速问速答同学你好
你们是被**方吗
2022 03/30 08:04
84785024
2022 03/30 11:37
是的!我们是被**方,就拿一个100万收15%管理费来问一下以上的处理!
朴老师
2022 03/30 11:43
同学你好
这个你们开给业主做收入
收到**方给你的发票做成本
就是做成你们自己的工程
84785024
2022 03/30 18:17
不对吧。我说内账哦。内账我们那15%个点才是我们的收入。其他的是要转回给**方的。直接用开票金额做收入,收入不就是虚高了吗
朴老师
2022 03/30 18:26
同学你好
内账的话按照实际的来做
只做你们15个点的