问题已解决

老师,我们厂租的厂房一年60万已经租2年了,前面那个老板欠别人的钱我们厂替他还100万了,用于抵房租,之前没建账,现在内账期初怎么入这个厂房

84784980| 提问时间:2022 03/30 09:04
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
你好,现在你们使用了多长时间了?这个厂房这个100万放到其他应付款贷方
2022 03/30 09:06
84784980
2022 03/30 09:08
2020年,12月份开始使用,
郭老师
2022 03/30 09:13
预付账款余额100-65 未分配利润的余额-65
84784980
2022 03/30 09:16
厂房固定资产那不用填了吗
郭老师
2022 03/30 09:19
你好,租赁进来的不需要做固定资产。
84784980
2022 03/30 09:19
好的,谢谢
郭老师
2022 03/30 09:23
不用客气,工作愉快。
84784980
2022 03/30 09:23
1年60万,已租两年了,就是120万,我们帮他还债100,怎么做账
郭老师
2022 03/30 09:28
你好,借预付账款企业贷,其他应付老板100万。 这房屋租金和老板不是一个吧?
84784980
2022 03/30 09:43
不是,租前老板的厂房,他欠的别人款,我们老板给他已还100万,已租两年
郭老师
2022 03/30 09:46
你好,比方a是出租方,你们支付给人家。 借预付账款a贷其他应付款,你老板这个理解吗?
84784980
2022 03/30 09:48
好的,这个后面要计提摊销到制造费用上?
84784980
2022 03/30 09:50
老师,填期初余额预付款贷方写100-60万,贷方怎么填
郭老师
2022 03/30 09:51
你好,这个看你自己自己选择的。
郭老师
2022 03/30 09:51
制造费用的话,你需要结转到生产成本,如果完工入库,了得做库存商品。
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