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老师,旅客运输的发票在1月份做了进项税额抵扣,增值税报表上面报了之后,3月份又把报表改了做了进项税额转出。那一部分账上怎么改呢?

84785000| 提问时间:2022 03/30 09:25
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李霞老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
您好同学,你账上的,你可以把原来抵扣的那个凭证反冲掉。
2022 03/30 09:29
李霞老师
2022 03/30 09:29
可以贷方应交税费,应交增值税进项税额转出,然后借方管理费用。
84785000
2022 03/30 09:30
是做到相对应的跟管理费用中吗?
84785000
2022 03/30 09:32
老师,今年的这样改,那21年的同样的问题怎么改呢?21年都已经结账了
李霞老师
2022 03/30 09:34
借利润分配未分配利润, 贷应交税费,应交增值税进项税额转出。
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