问题已解决

老师,21年已做帐成本发票,今年发现有误,于3月初联系对方红冲,并重新开了正确的发票,(是专票,去年已经有抵扣),还没有做汇算清缴,帐务上如何处理呢,对汇算清缴没有影响吧

84785008| 提问时间:2022 03/30 10:13
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
你好,对方重新开的话不影响的。借应付账款 贷利润分配未分配利润 应交税费应交增值税进项转出, 然后你重新收到了之后借利润分配未分配利润 应交税费应交增值税进项 贷应付账款。
2022 03/30 10:21
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