问题已解决
老师,21年已做帐成本发票,今年发现有误,于3月初联系对方红冲,并重新开了正确的发票,(是专票,去年已经有抵扣),还没有做汇算清缴,帐务上如何处理呢,对汇算清缴没有影响吧
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速问速答你好,对方重新开的话不影响的。借应付账款
贷利润分配未分配利润
应交税费应交增值税进项转出,
然后你重新收到了之后借利润分配未分配利润
应交税费应交增值税进项
贷应付账款。
2022 03/30 10:21
老师,21年已做帐成本发票,今年发现有误,于3月初联系对方红冲,并重新开了正确的发票,(是专票,去年已经有抵扣),还没有做汇算清缴,帐务上如何处理呢,对汇算清缴没有影响吧
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