问题已解决

请问我是出纳,财务借入备用金统一开支,但下面有两个部门,要分开核算,那这笔备用金我如何做帐呢

84785044| 提问时间:2022 03/30 12:32
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东老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,税务师
借其他应收款 贷库存现金
2022 03/30 12:33
84785044
2022 03/30 12:35
我意思是怎么分配,两个部门
东老师
2022 03/30 12:36
你可以在支付的时候报销的时候分部门报销的
84785044
2022 03/30 12:37
备用金进来,我是如何入,一边入点还是
84785044
2022 03/30 12:38
入的时候也分开入吗
东老师
2022 03/30 12:38
可以计入两个部门的
84785044
2022 03/30 12:40
那还时又如何还
东老师
2022 03/30 12:41
那发票报销不就行了吗
84785044
2022 03/30 12:48
主要是我觋在把备用金取出来还他,还的是10000元,手心该如何写分录,还是分开写
东老师
2022 03/30 12:49
你把现金借出去 不得有发票回来吗 对吧
84785044
2022 03/30 12:59
我现在的问题悬借了10000元备用金进来,分两个部门使用,借入进来时,我该两个部门一人分5000,然后还时一个部
东老师
2022 03/30 13:01
你可以把记录到两个不同的部门。
84785044
2022 03/30 13:01
然后还时我是把10000元还了,但应该如何分摊,如何写
东老师
2022 03/30 13:02
借费用部门一 部门二 贷其他应收款
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