问题已解决
你好 我开具了负数发票,也做了负数的账务处理 可为什么跟结转的销项税额不一样
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速问速答您好
请问您结转销项税额的数据在哪里取数的
2022 03/30 13:16
84785012
2022 03/30 13:18
从开票系统里的
84785012
2022 03/30 13:19
它们的差额就是那一张负数的发票金额,开票合计没有这张发票,但是我也记账记的是红字的,不明白为什么会不一致
bamboo老师
2022 03/30 13:20
可以把您开票系统 发票汇总表截图发给我看看么
84785012
2022 03/30 13:22
这是开票系统里的
84785012
2022 03/30 13:23
这是我记的负数发票
bamboo老师
2022 03/30 13:23
不要看开票明细 要看发票汇总表 不是您截图这个
bamboo老师
2022 03/30 13:24
您分录没有问题的
84785012
2022 03/30 13:26
这是专票
84785012
2022 03/30 13:26
这是普票
84785012
2022 03/30 13:27
我结转税额是不是应该按照这个汇总来算的?
84785012
2022 03/30 13:28
那个里面的开票合计不准对吗?
bamboo老师
2022 03/30 13:30
结转税额是应该按照这个汇总来算
bamboo老师
2022 03/30 13:30
您前面的应该是不准确
我们都是用发票汇总表的数据
84785012
2022 03/30 13:32
出报表都需要检查什么才能保证报表完全正常啊?
bamboo老师
2022 03/30 13:35
一般看科目余额表是不是平的 余额方向是否正常