问题已解决

比较疑惑进项税和销项税的问题。我现在只明白销售金额*13%=销项税额;进项金额*13%=进项税额。目前我也负责开票,所以不清楚每个月销项票怎么计算开多少票。 1.含税价格不含税价格概念不清楚 2.进项税票是不是也可以用之前月份的抵扣 3.每个月怎么计算当月可以开的票有多少。 1.

84784949| 提问时间:2022 03/30 13:40
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答
小宝老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,初级会计师
您好 含税价是这么算的你开发票,一共开113元,税率13%,不含税金额=113/(1+13%)=100 公式:不含税金额=含税金额/(1+税率) 进项可以用之前的抵扣, 例如你有进项金额30万,销售可以开多少发票,税率13% 30/13%=230.77万,这个数也就是你的临界点,开票大于这个数交增值税,小于等于这个数不交税 应交增值税=销项-进项
2022 03/30 13:44
84784949
2022 03/30 13:51
谢谢老师! 我请教别人,给我了一个计算公式,但是我理解不了。能不能简单化给我解释一下?还有税负的概念
84784949
2022 03/30 14:02
就是这个图
小宝老师
2022 03/30 14:04
就这么说吧,你零售价113,这个金额是含税的金额,这里要开发票会客户,总金额是113,这有13的增值税100的不含税金额,税是要交给国家,收入你的100, 你采购东西,要来发票专票的税额可以抵扣你上面的13
小宝老师
2022 03/30 14:06
这个公式太麻烦了你理解有困难,税负就是你交了多少税除以你不含税金额
84784949
2022 03/30 14:28
那我可以不用理解别人给我这个公式了。老师能不能帮我举个实际例子讲一下? 比如这个月,截止到目前为止,我的进项票一共是11.3万(进项票税额1.3万+不含税价格10万),那我需要怎么计算本月给客户开多少销项票合适? 因为增值税交税等于销项税-进项税,所以是不是只要销项税开的不超过进项票11.3就可以了?
小宝老师
2022 03/30 14:29
你最后的表述正确,只要保证你开票的税不超过11.3就不用交税
描述你的问题,直接向老师提问
0/400
      提交问题

      您有一张限时会员卡待领取

      00:10:00

      免费领取
      Hi,您好,我是基于人工智能技术的智能答疑助手,如果有什么问题可以直接问我呦~