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你好老师,我们收到客户款项代购车辆,然后把款付给4S店,赚取差价,分录该怎么写呢?
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速问速答老师,是这样的,客户款项不是一次付完的,分定金,首付,还有贷款
2022 03/30 14:04
84785029
2022 03/30 14:06
这样的话分录是不是得分开
84785029
2022 03/30 14:11
每笔都是借银行存款带其他应付款吗
84785029
2022 03/30 14:26
还有就是我们跟厂家合作,厂家打运费给我们,我们再付给司机,也是赚差价,这个我们开具发票,分录是借银行存款,贷主营收入,那我们付给司机时分录借方写什么呢
84785029
2022 03/30 14:41
那老师这个收入就不是开发票的金额,这样有影响没?
84785029
2022 03/30 15:00
老师,我以前做的分录是借银行存款 贷主营收入/应交税费-应交增值税销项,付运费时 借成本,贷银行存款,这样是不是不对啊
84785029
2022 03/30 15:06
那例如收到10000.我们开10000的票,增值税1000,我的分录该咋写呢?
84785029
2022 03/30 15:36
对方付给我们运费我们开给对方发票,我们付给司机的运费没有取得发票该怎么做账呢
ning老师
2022 03/30 14:00
你好!
收到客户款项代购车辆的会计分录,假设金额是10000
借:银行存款10000
贷:其他应付款-xx10000
把钱付给4S店9000,差价1000
借:其他应付款-xx10000
贷:银行存款9000
贷:其他业务收入/主营业务收入1000
ning老师
2022 03/30 14:07
你好!是的,这样分录要分开写
ning老师
2022 03/30 14:13
你好!因为开始收到钱能不能办成事不确定,所以基本每笔都是“每笔都是借银行存款带其他应付款”,借方可能有库存现金或者其他的,看一下别人给什么给你们公司
ning老师
2022 03/30 14:30
你好!“还有就是我们跟厂家合作,厂家打运费给我们,我们再付给司机,也是赚差价,这个我们开具发票,分录是借银行存款,贷主营收入,那我们付给司机时分录借方写什么呢”同学这个分录修改一下,借:银行存款,贷:主营业务收入,贷:其他应付款-xx司机,因为你的收入不是全部的,付给司机的会计分录:借:其他应付款-xx司机,贷:银行存款
ning老师
2022 03/30 14:49
你好!这块最好是 :收入+增值税的金额=发票的含税价格,因为税务这块也会存在疑惑的
ning老师
2022 03/30 15:31
你好!你们付运费,做成本,那这个成本发票要对方开给你们,这个运费发票如果是你们开给对方就是你们的收入,如果是别人开给你们就是你们的成本
ning老师
2022 03/30 15:48
你好!那你们开出去的运费发票就是你们公司的收入,你们付给司机的运费如果没有发票,这块你可以让司机去代开发票,或者把司机聘请为你们公司的员工,给员工发工资就不用发票了。
你们开票出去的会计分录,如果没有收到钱
借:应收账款
贷:主营业务收入/其他业务收入
贷:应交税费-应交增值税(销项税额)
给司机发工资或者司机代开发票
借:主营业务成本
贷:银行存款