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老师,我们支付了29800的服务费,一年没摊销,付的时候,借:预付账款,贷:银行存款, 那我收到发票怎么做账呢

84785044| 提问时间:2022 03/31 09:46
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紫藤老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,税务师
你好 借 管理费用 贷 预付账款
2022 03/31 09:47
84785044
2022 03/31 09:58
那我这个金额是分摊到每个月的金额是不是啊,老师,之后每个月再分摊,因为这个金额要分摊一年
紫藤老师
2022 03/31 10:02
那么你计入 借 预付账款 贷 银行存款
84785044
2022 03/31 10:10
???这是什么意思?
84785044
2022 03/31 10:10
我收到发票为什么要再做一次?我付款的时候都已经做过了
紫藤老师
2022 03/31 10:11
借 预付账款 贷 银行存款 然后每月摊销
84785044
2022 03/31 10:19
我真的没有懂你的意思,老师,我付款的时候已经做了这笔分录,我现在就想知道那我次月收到这个发票我怎么入账
紫藤老师
2022 03/31 10:20
借 长期待摊费用 贷 预付账款
84785044
2022 03/31 10:25
老师,长期待摊费用应该是一年以上才能用吧
84785044
2022 03/31 10:25
谢谢老师
紫藤老师
2022 03/31 10:35
这金额也不算大,,可以不需要分摊
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