问题已解决

老师,我按您说的修改凭证,其他应付款上还有余额,给对方开发票,分录:借:其他应收款款,贷:主营业务收入,银行收到款,借:银行存款,贷:其他应收款,公户转给这个业务员,借:其他应收款,贷:银行存款

84785041| 提问时间:2022 03/31 11:49
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李霞老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
您好同学,这个凭证这样做是可以的。
2022 03/31 11:52
84785041
2022 03/31 11:53
老师,是这样的,业务员用我公司开发票,然后公户收到款,又从公户转给业务员,这个账我做不平
李霞老师
2022 03/31 11:55
因为按说业务员他收到你的钱,你给他申报个税工资,或者是他在给你提供发票,你才能做平了。
84785041
2022 03/31 13:44
是这样的,公司开出发票1万,公户收回1万,然后转给业务员1万,所以账怎么做平
李霞老师
2022 03/31 13:45
给这个业务员申报工资,然后呢, 借管理费用,职工工资 贷,应付职工薪酬,职工工资 借应付职工薪酬,职工工资 贷银行存款。
李霞老师
2022 03/31 13:46
借银行存款 贷主营业务收入、应交税费应交增值税销项税额。
84785041
2022 03/31 13:54
这个业务员不在本公司申报个税,他是用我公司代开了一次发票,所以,公户收到款,又全额转给这个人了,
李霞老师
2022 03/31 13:58
那他转给你,你公司转给这个人前的时候,这个人得给你发票,要么给他申报个税工资,要么他给你发票,只有这两个办法。
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