问题已解决

老师你好,福利费有进项税额且发票已认证,借管理费用-福利费669.72,应交税费-增(进)60.28贷其他应付款669.72,应交税费(进项税额转出)60.28这样做正确吗?

84784975| 提问时间:2022 03/31 12:22
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答
小万老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师,中级会计师,税务师
同学你好,贷方是应付职工薪酬-应付福利费 669.72.后面你没有写完整哈,不能抵扣的福利费,转出分录是借管理费用-福利费 60.28 贷应交税费-应交增值税(进项税额转出)60.28
2022 03/31 12:27
84784975
2022 03/31 12:31
借管理费用-福利费669.72应交税费-应交税费-增值税(进项税)60.28贷应付职工薪酬-应付福利费730;转出分录,借管理费用-福利费60.28贷应交税费-应交增值税(进项税额转出)60.28对吗?
小万老师
2022 03/31 12:33
这个是对的哈,刚刚我没注意看你金额,那个应付职工薪酬-应付福利费 的金额打错了哈,不好意思哈
描述你的问题,直接向老师提问
0/400
      提交问题

      您有一张限时会员卡待领取

      00:10:00

      免费领取
      Hi,您好,我是基于人工智能技术的智能答疑助手,如果有什么问题可以直接问我呦~