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A公司为一般纳税企业,适用的增值税税率为17%。对于单项金额非重大的应收款项以及经单独测试后未减值的单项金额重大的应收款项,可以按类似信用风险特征划分为若干组合,再按这些应收款项组合在资产负债表日余额的一定比例计算确定减值损失。该公司按照应收款项余额的 0.5%计提坏账准备。有关资料如下。 (1)2016年期初应收账款余额为4000万元,“坏账准备”科目贷方余额为20万元2016年8月销售商品一批,含增值税价款4030万元,尚未收到货款:2016年12月实际发生坏账损失30万元。 (2)2017年4月收回以前年度的应收账款2000万元存入银行;2017年6月销售商品一批,含增值税价款4010万元,尚未收到货款;2017年12月实际发生坏账损失30万元。 (3)2018年3月收回以前年 度的应收账款5000万元存入银行;2018年7月销售商品一批,含增值税价款8000万元,尚未收到货款;2018年9月收回已确认的坏账损失25万元。

84784962| 提问时间:2022 03/31 13:04
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暖暖老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
你号,请把题目完整发一下这里
2022 03/31 13:09
84784962
2022 03/31 13:11
A公司为一般纳税企业,适用的增值税税率为17%。对于单项金额非重大的应收款项以及经单独测试后未减值的单项金额重大的应收款项,可以按类似信用风险特征划分为若干组合,再按这些应收款项组合在资产负债表日余额的一定比例计算确定减值损失。该公司按照应收款项余额的 0.5%计提坏账准备。有关资料如下。 (1)2016年期初应收账款余额为4000万元,“坏账准备”科目贷方余额为20万元2016年8月销售商品一批,含增值税价款4030万元,尚未收到货款:2016年12月实际发生坏账损失30万元。
84784962
2022 03/31 13:16
(2)2017年4月收回以前年度的应收账款2000万元存入银行;2017年6月销售商品一批,含增值税价款4010万元,尚未收到货款;2017年12月实际发生坏账损失30万元。
暖暖老师
2022 03/31 13:16
问题还是不全面这里的
84784962
2022 03/31 13:17
(3)2018年3月收回以前年 度的应收账款5000万元存入银行;2018年7月销售商品一批,含增值税价款8000万元,尚未收到货款;2018年9月收回已确认的坏账损失25万元。
84784962
2022 03/31 13:17
哪里的不全面
84784962
2022 03/31 13:18
给的题目就是这样子的啊
暖暖老师
2022 03/31 13:20
那你题目要求做什么具体的?哪里有写?
84784962
2022 03/31 13:21
要求:分别计算本期应计提的坏账准备,并编制各业务的会计分录。
暖暖老师
2022 03/31 13:23
1借坏账准备30 贷应收账款30
暖暖老师
2022 03/31 13:24
计提前坏账准备余额20-30=-10 应收账款余额4000+4030-30=8000 8000*0.005=40 补提40+10=50 借信用减值损失50 贷坏账准备50
暖暖老师
2022 03/31 13:24
2借银行存款2000 贷应收账款2000
84784962
2022 03/31 13:24
那还有后面呢
暖暖老师
2022 03/31 13:25
借应收账款4010 贷主营业务收入3427.35 应交税费应交增值税销项税582.65
暖暖老师
2022 03/31 13:25
借坏账准备30 贷应收账款30
暖暖老师
2022 03/31 13:26
计提前坏账准备余额40-30=10 应收账款余额8000-2000+4030-30=10000 10000*0.005=50 补提50-10=40 借信用减值损失40 贷坏账准备40
暖暖老师
2022 03/31 13:26
3借银行存款5000 贷应收账款5000
暖暖老师
2022 03/31 13:26
借应收账款8000 贷主营业务收入7079.65 应交税费应交增值税销项税920.35
暖暖老师
2022 03/31 13:27
借银行存款25 贷坏账准备25
暖暖老师
2022 03/31 13:28
计提前坏账准备余额50+25=75 应收账款余额10000-5000+8000=13000 13000*0.005=65 冲减65-75=-10 借坏账准备10 贷信用减值损失10
84784962
2022 03/31 13:34
后面的怎么做啊?
84784962
2022 03/31 13:35
你好,我不太懂那个信用减值损失怎么算啊?
暖暖老师
2022 03/31 13:36
我全部发给你啦,刷新一次
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