问题已解决
老师,请问供应商开的发票比合同价开多了一点,这发票需要供应商重开吗?
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是的,需要供应商重新开票。
2022 03/31 14:19
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2022 03/31 14:24
但是我听之前一个老会计说可以不用重新开票喔,多出部分做现金折扣也可以,是吗?
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东老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 03/31 14:25
他实际并不是现金折扣啊,所以不能这么改。
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2022 03/31 14:32
嗯,如果专票没有重新开票对供方和买方会有什么影响呢?
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东老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 03/31 14:33
这个其实影响也不算大的。
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2022 03/31 14:34
具体说下有什么影响,好吗?我理解不到。
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东老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 03/31 14:35
就是说你发票开多了,和你实际采购不一样,这不就是风险。
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2022 03/31 23:20
嗯,而且买方公司在抵扣专票的时候开多的那部分发票金额也不能抵扣,然后那部分抵扣余额也会一直挂在抵扣系统不能清数,是吗?
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东老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 04/01 05:37
对,所以还是按照正确的开
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2022 04/01 13:46
嗯,普票还比较无所谓是吧?
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东老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 04/01 13:46
对普票的话问题不大。