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老师,建筑劳务公司发放农民工工资,有工资表但是没有申报,可以直接不通过应付职工薪酬吗?直接写成借: 劳务成本_人工费 贷:银行存款吗?

84784998| 提问时间:2022 03/31 14:21
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
你好,你需要给他们申报工资薪金吗?
2022 03/31 14:25
84784998
2022 03/31 14:26
就是没有申报工资,是1月份的,但是现在3月份了,金额也超过标准,农民工不想交个税,这个略过是不是有风险,以后查到是不是不能税前扣除
郭老师
2022 03/31 14:31
好,那就不可以抵扣所得税的。
84784998
2022 03/31 14:35
那老师如果是班组后面给我们开票,是个体给我们开的普票,那现在我怎样入账,会计分录怎么做
郭老师
2022 03/31 14:37
借工程施工贷,银行存款 借主营业务成本贷工程施工, 第二个确认了收入才可以做到。
郭老师
2022 03/31 14:37
你们已经是劳务分包了,不允许再分包出去。
84784998
2022 03/31 14:38
承包给班组不行吗?
郭老师
2022 03/31 14:38
不可以的,不允许再分包出去。
84784998
2022 03/31 14:39
老师,我们没有用工程施工,直接用的是劳务成本,主营业务收入,主营业务成本,这个分录怎样做
郭老师
2022 03/31 14:40
借劳务成本,贷银行存款, 借主营业务成本贷劳务成本。
84784998
2022 03/31 14:41
那前面发放工资的时候怎么做,直接借预付贷银行吗?后面收到票为借劳务贷预付,但是收入要在这个月确认
84784998
2022 03/31 14:43
老师你的这个分录是收到票的时候做,并且这个月确认收入,但是现在是没有收到票,工资已经发放,加上这个月要确认收入,我就不知道这个工资怎么样,要暂估还是怎样
郭老师
2022 03/31 14:44
企业劳务成本贷,银行存款啊,这个就是啊。
郭老师
2022 03/31 14:45
确认收入了之后,结转成本就行。
84784998
2022 03/31 14:47
那老师后面几个月收到班组的票怎样做?票是后面补开前面农民工工资的发放的金额
郭老师
2022 03/31 14:49
借应付账款贷主营业务成本,借主营业务成本贷应付账款。
84784998
2022 03/31 14:50
好的,我明白了,谢谢老师
郭老师
2022 03/31 14:54
不用客气,工作愉快。
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