问题已解决
12月28日,企业收到长江公司发来的、前以预付货款的乙材料,料尚未验收入库。随乙材料转来的发票上注明该批乙材料单价195元数量280吨,总计54600元,增值税率16%,长江公司为企业代垫运办费300元,除冲销原预付欧50000元外,不足款用银行存款支付。 12月30日,本月购入材料均已验收入库,结转其实际成本。 12月30日,企业用银行存款偿还前欠长江公司乙材料的货款。要求:编制上述分录
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速问速答你好
12月28日,借:预付账款 50000,贷:银行存款 50000
12月30日,借:原材料54600+300 ,应交税费—应交增值税(进项税额)54600*13%, 贷:预付账款54600*1.13+300
企业用银行存款偿还前欠长江公司乙材料的货款,借:预付账款54600*1.13+300—50000,贷:银行存款 54600*1.13+300—50000
2022 03/31 16:08
84785017
2022 03/31 16:12
可是题目中说的不足用银行存款补付没有体现啊
邹老师
2022 03/31 16:17
请仔细看我的回复
84785017
2022 03/31 16:18
为啥不编制一个应收账款呢?这个不是伴随销售而代垫的运杂费吗?
84785017
2022 03/31 16:19
长江公司应该是应收账款啊,然后企业不应该是对应的应付账款吗?
邹老师
2022 03/31 16:22
你好,这个是购买方的分录,而不是销售方的分录
如果是销售方的分录,垫付的运费,销售方才需要通过应收账款核算啊
84785017
2022 03/31 16:23
老师,这个题的做法是不是就是这张图上打红勾的做法
邹老师
2022 03/31 16:25
(是针对这个回复有什么疑问吗)
84785017
2022 03/31 16:26
我的意思是您刚刚针对那个题做的分录是不是就跟这个图上的三个步骤一样
邹老师
2022 03/31 16:27
你好,是的,是这样的过程
84785017
2022 03/31 16:28
那老师,为啥我刚刚问了一个老师,她做的分录跟你做的完全不同
84785017
2022 03/31 16:28
还是同一个题目,到底哪个是对的啊
邹老师
2022 03/31 16:31
你好,有预先付款的情况下,通过 预付账款 科目核算一直到最后
而不是一部分预付账款,一部分应付账款,这样显然是错误的
84785017
2022 03/31 16:46
老师,感觉两个说的都有道理耶,哪个是对的
邹老师
2022 03/31 16:52
你好
有预先付款的情况下,通过 预付账款 科目核算一直到最后
而不会是:一部分预付账款,一部分应付账款,这样显然是错误的
请仔细看我回复的内容
84785017
2022 03/31 16:53
可是题目中确认有说之前以预付啊,那这不是已经预付过了吗?现在还要做预付的分录吗?
邹老师
2022 03/31 16:57
你好,有说之前已预付,那么之后就都是 预付账款 科目,而不会有应付账款科目了(明白吗)
84785017
2022 03/31 16:58
好的,谢谢老师
邹老师
2022 03/31 16:59
不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望你对我的回复及时予以评价,谢谢。