问题已解决
#提问#我公司发出材料让其他公司帮我们代加工,但是代加工途中对方把我们的材料报废了,然后对方和我们对账的时候还是按照没有扣除报废这个材料应该赔偿给我们的金额开具的发票,但是我们付款的话又要扣除这个对方造成的损失付款给对方,这样就会导致收到发票和付款金额之间有个差额,那这个差额怎么做账?他们多开票部分需要进项税转出吗
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同学你好
对的
这个多的需要转出
2022 03/31 16:33
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84785022 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
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2022 03/31 16:52
多的部分入什么科目
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朴老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 03/31 16:56
转出到成本或者费用