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你好,老师,我们进项1万,税额100,销项2万,税额200,这个分录以及缴纳税款怎么写分录

84785034| 提问时间:2022 03/31 20:46
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小小霞老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
你好 进项一万 借:原材料10000 应交税费-应交增值税(进项税额)100 贷:银行存款 10100 销项 借:应收账款20200 贷:主营业务收入 20000 应交税费-应交增值税(销项税额)200
2022 03/31 21:26
小小霞老师
2022 03/31 21:27
增值税缴费分录: 计提时: 借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费-未交增值税 下月缴纳时: 借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款 如果上月的已缴税金,上月交纳时: 借:应交税费—应交增值税(已交税金) 贷:银行存款 月末结转: 借:应交税费-未交增值税 贷:应交税费—应交增值税(已交税金)
小小霞老师
2022 03/31 21:27
你可以参考一下的呢
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