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某酒店一月份收到400万房费预付款,1-2月合计发生房费120万,已在2月开具专票;3月发生房费74.4万,开具了280万的专票,请问3月的纳税申报和账务处理该怎么操作?
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速问速答你好
借,银行存款400
贷,预收账款400
借,预收账款280
贷,主营业务收入280÷1.06
应交税费280÷1.06×6%
申报按开票收入填写
2022 03/31 22:47
某酒店一月份收到400万房费预付款,1-2月合计发生房费120万,已在2月开具专票;3月发生房费74.4万,开具了280万的专票,请问3月的纳税申报和账务处理该怎么操作?
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