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酒店1月份收到客户房费预付款400万元。1-2月合计发生房费120万元,已在2月为客户开具专票;3月发生房费74.4万,并开具280万元专票;请问酒店3月的纳税申报和账务处理怎么操作?

84785012| 提问时间:2022 03/31 22:12
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陈诗晗老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,高级会计师
你好 借,银行存款400 贷,预收账款400 借,预收账款280 贷,主营业务收入280÷1.06 应交税费280÷1.06×6% 申报按开票收入填写
2022 03/31 22:47
84785012
2022 04/01 07:56
老师,那四月份的房费从前台转入后台平账的时候做什么分录呢
陈诗晗老师
2022 04/01 08:31
只是预售账款转到营业收入就行呀。
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