问题已解决
酒店1月份收到客户房费预付款400万元。1-2月合计发生房费120万元,已在2月为客户开具专票;3月发生房费74.4万,并开具280万元专票;请问酒店3月的纳税申报和账务处理怎么操作?
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速问速答你好
借,银行存款400
贷,预收账款400
借,预收账款280
贷,主营业务收入280÷1.06
应交税费280÷1.06×6%
申报按开票收入填写
2022 03/31 22:47
84785012
2022 04/01 07:56
老师,那四月份的房费从前台转入后台平账的时候做什么分录呢
陈诗晗老师
2022 04/01 08:31
只是预售账款转到营业收入就行呀。