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老师,我们企业开出商业承兑汇票给对方企业,对方企业拿着票据在我们开户银行贴现,贴现利息我们企业支付,相当于我们在银行融资,请问如何账务处理?
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速问速答你们给对方企业是有业务关系吗?是给对方的欠款吗?
2022 04/01 07:37
84784988
2022 04/01 07:57
老师,对方是我们工程施工方,我们支付工程款开的商业承兑汇票
东老师
2022 04/01 07:58
那就是借应付账款贷应付票据
东老师
2022 04/01 07:59
然后贴现的利息你们计入到财务费用
84784988
2022 04/01 08:01
老师,现在对方拿着票据在我们开户行贴现,银行把钱支付了,现在票据在银行那,相当于我们欠银行的钱,这个账怎么做?
东老师
2022 04/01 08:02
你这个对方贴现和你们没有关系呀,你们到期的时候把钱支付给银行不就行吗?
84784988
2022 04/01 08:03
哦,老师,那应付票据就在报表上体现着,不用再做一笔账:借:应付票据,贷:短期借款—银行
东老师
2022 04/01 08:05
不用,因为你们到期能还款,就不用转到短期借款。
84784988
2022 04/01 08:07
老师,距离到期日10个月贴现利息将近4百万呢,都记在财务费用,还是分期摊销,
东老师
2022 04/01 08:08
你贴现的话肯定就是一次性计入费用。
84784988
2022 04/01 08:09
老师,那当期损益金额很大,也不用调整吗?
东老师
2022 04/01 08:10
实际上就是你们的贴现息啊,这怎么调整啊。
84784988
2022 04/01 08:10
我们属于在建项目,还没转入固定资产,这个财务费计入在建工程吗?
东老师
2022 04/01 08:11
和你的在建工程有关的话,就计入到在建工程。
84784988
2022 04/01 08:12
老师,这个就是我们为支付工程款支付的贴现利息,计入财务费用也可以对不?
东老师
2022 04/01 08:13
对,进入到财务费用可以。
84784988
2022 04/01 08:19
收到,谢谢老师
东老师
2022 04/01 08:20
不客气,帮忙给个五星好评,谢谢